Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2024
EVERARDO PAULO DE SOUZA
|
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM A SR. FRANCISCO RAILTON COSTA O [...]
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2024
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
2.261,70 |
2.261,70 |
2.261,70 |
|
EMPENHO: 06050014 - DATA: 06/05/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRA ES [...]
|
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
|
EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRIC [...]
|
760,00 |
760,00 |
760,00 |
|
EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
FME
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
335,48 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 03050001 - DATA: 03/05/2024
PEDRO NAZARENO ALVES
|
FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E TERMONEBULIZAÇÃO NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JUNHO, ANEXO ESCO [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050002 - DATA: 03/05/2024
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADA PARA SEREM LEMBRANCINHAS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DESENVO [...]
|
19.080,00 |
19.080,00 |
19.080,00 |
|
EMPENHO: 03050003 - DATA: 03/05/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 9E05, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
1.190,19 |
1.190,19 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050004 - DATA: 03/05/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
348,85 |
348,85 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050005 - DATA: 03/05/2024
MARCELO VIDRACARIA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE
|
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050006 - DATA: 03/05/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPRINTER 515 POZ 0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIP [...]
|
1.232,21 |
1.232,21 |
1.232,21 |
|
EMPENHO: 03050007 - DATA: 03/05/2024
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
|
646,80 |
646,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050008 - DATA: 03/05/2024
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA MARIA DE [...]
|
894,00 |
894,00 |
894,00 |
|
EMPENHO: 03050009 - DATA: 03/05/2024
POSTO SAGA EIRELI
|
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
|
6.277,59 |
6.277,59 |
6.277,59 |
|
EMPENHO: 03050010 - DATA: 03/05/2024
J N PESSOA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PARECIVEIS E NÃO PERECIVEIS ), E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
5.451,05 |
5.451,05 |
5.451,05 |
|
EMPENHO: 03050011 - DATA: 03/05/2024
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO AO SECRETARIO DESTA PASTA (CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUZ [...]
|
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2024
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMEBTO DO SISAN, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO D [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2024
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE FORTALECIMEBTO DO SISAN, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO DE 20 [...]
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 02050003 - DATA: 02/05/2024
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
FME
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ARENINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, ZONA URBANA DESTE [...]
|
8.713,66 |
8.713,66 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2024
J N PESSOA EIRELI
|
FUNDEB
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
|
8.487,72 |
8.487,72 |
8.487,72 |
|
EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2024
J N PESSOA EIRELI
|
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).
|
4.993,42 |
4.993,42 |
4.993,42 |
|
EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2024
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPI [...]
|
408,00 |
408,00 |
408,00 |
|
EMPENHO: 02050007 - DATA: 02/05/2024
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
|
FME
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E MES [...]
|
716,77 |
716,77 |
716,77 |
|
EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O ONIBUS DE PLACA OCM2784.
|
496,80 |
496,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050009 - DATA: 02/05/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
21.271,00 |
21.271,00 |
21.271,00 |
|
EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
32.042,20 |
32.042,20 |
32.042,20 |
|
EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO SANDERO PLACA OCL 7690, VINC [...]
|
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
|
EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE/ CAÇAMBA [...]
|
840,00 |
840,00 |
840,00 |
|
EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) PLACA [...]
|
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
EMPENHO: 02050014 - DATA: 02/05/2024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO PA ENCEHDEIRA VINCULADOS OU [...]
|
990,00 |
990,00 |
990,00 |
|