Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 06050016
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 190                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
                                         | 
                                         33,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 03050012
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 170                                             
                                            ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS SBD 8F27, OSO9294,PERTENCENTE Á FRO [...]
                                         | 
                                         296,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 03050013
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 173                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA  [...]
                                         | 
                                         33,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050207
                                             
                                            LEVI FERREIRA DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL  Nota Fiscal: 17382                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
                                         | 
                                         1.035,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050208
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO                                             
                                            DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
                                         | 
                                         22.152,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050209
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO                                             
                                            DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
                                         | 
                                         5.646,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050206
                                             
                                            PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 2173                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
                                         | 
                                         7.220,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 01050001
                                             
                                            GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO  Nota Fiscal: 161                                             
                                            ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSO 7194,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
                                         | 
                                         148,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 13060011
                                             
                                            ESTER RUTE FERNANDA LEITE
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO                                             
                                            CONCEDER A SRª. ESTER RUTE FERNANDA LEITE , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- MATEMÁTICA 6.º AO 7.º ANO, QUE  [...]
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 13060012
                                             
                                            YARA GOMES MORAIS PAIVA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO                                             
                                            CONCEDER A SRª. YARA GOMES MORAIS PAIVA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LITERATURA 1.º AO 5.º ANO, QUE AC [...]
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 13060013
                                             
                                            FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO                                             
                                            CONCEDER A SRª. FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LITERATURA 1º AO 5º . [...]
                                         | 
                                         40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 13060007
                                             
                                            EMANUELLE GOMES MARTINS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊCIA DE OBRAS HI [...]
                                         | 
                                         300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 13060008
                                             
                                            ANTONIO DOMINGO ALVES
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            CONCEDER A SR. ANTONIO DOMINGO ALVES  O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊCIA DE OBRAS HIDR [...]
                                         | 
                                         150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 03060015
                                             
                                            JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 3234                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOBI POW 0886, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANC [...]
                                         | 
                                         144,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 03060016
                                             
                                            JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 3239                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPRINTER POZ 0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
                                         | 
                                         9.536,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 31050009
                                             
                                            E.L. DOMINGOS
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 939                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                         | 
                                         7.373,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 31050011
                                             
                                            E.L. DOMINGOS
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE  Nota Fiscal: 940                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO  DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
                                         | 
                                         5.508,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 31050003
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 1058                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                         | 
                                         155,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 29050036
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO  Nota Fiscal: 1053                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
                                         | 
                                         773,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 29050035
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 1047                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                         | 
                                         153,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 20050004
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS  Nota Fiscal: 1050                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE E [...]
                                         | 
                                         355,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 20050002
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS  Nota Fiscal: 1052                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO A [...]
                                         | 
                                         100,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 20050001
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO  Nota Fiscal: 1048                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
                                         | 
                                         323,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 20050007
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 1049                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                         | 
                                         1.466,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 20050003
                                             
                                            J N PESSOA EIRELI
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 1051                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
                                         | 
                                         69,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 10050008
                                             
                                            MARIA VILMA DE SOUZA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  Nota Fiscal: 659                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO D [...]
                                         | 
                                         438,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 09050001
                                             
                                            MARIA ALCINETE DA SILVA
                                         | 
                                        09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL  Nota Fiscal: 658                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO "ERERÉ 37 ANOS", JUNT [...]
                                         | 
                                         2.832,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050205
                                             
                                            J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
                                         | 
                                        07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO  Nota Fiscal: 132                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC [...]
                                         | 
                                         1.320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050202
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE                                             
                                            DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NOS POSTO DE SAÚDE -PSF DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERC [...]
                                         | 
                                         112,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2024 | 
                                        EMPENHO: 02050204
                                             
                                            ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE SAUDE                                             
                                            DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
                                         | 
                                         211,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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