| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Origem
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 25/11/2024 | EMPENHO: 02100009 GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 251
 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ( STRADA PLACA RPE-2E96) E (GOL PLACA OCL-9598) PERTENCENTE Á F [...]
 | 198,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/11/2024 | EMPENHO: 22110008 ISMAEL ALMEIDA CHAVES
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO SONIA MARIA GOMES PARA O INSS,  NA CIDADE DE  [...]
 | 80,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/11/2024 | EMPENHO: 22110002 LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Nota Fiscal: 8407
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LED DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
 | 6.335,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/11/2024 | EMPENHO: 22110003 CREA - CE
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GERREOFERENCIA URBANO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AMPLIAÇÃO DO LIMITE URBANO D [...]
 | 99,64 |  | 
                                                                    
                                        | 21/11/2024 | EMPENHO: 21110006 ISMAEL ALMEIDA CHAVES
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO SILDERLANDIA CAVALCANTE PARA O INSS,  NA CIDA [...]
 | 80,00 |  | 
                                                                    
                                        | 21/11/2024 | EMPENHO: 21110001 ANTONIO DOMINGOS ALVES
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCEDER AO SR. ANTONIO DOMINGOS ALVES, CHEFE DE GABINETE O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ  [...]
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 21/11/2024 | EMPENHO: 21110002 EMANUELLE GOMES MARTINS
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCEDER A SRª. EMANULLE GOMES MARTIS, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA S [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 21/11/2024 | EMPENHO: 19110014 W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2753
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTE [...]
 | 1.149,24 |  | 
                                                                    
                                        | 21/11/2024 | EMPENHO: 19110013 W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2751
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTE [...]
 | 938,07 |  | 
                                                                    
                                        | 21/11/2024 | EMPENHO: 19110012 W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2752
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
 | 3.639,54 |  | 
                                                                    
                                        | 21/11/2024 | EMPENHO: 19110015 W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2805
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTE [...]
 | 1.471,13 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110031 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDE ERERÉ-CE.
 | 26.626,13 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110032 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
 | 14.118,43 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110030 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
 | 20.275,06 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110021 ISMAEL ALMEIDA CHAVES
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER AO SRº  ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA LUANA BENTO PARA O INSS,  NA CIDADE DE  [...]
 | 80,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110023 DENILCE LUIZA DE ARAUJO
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER A SRª. DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE  PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHER DE VALÉ GÁS , NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
 | 60,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110024 MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
 | 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL CONCEDER A SRª. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHER DE VALÉ GÁS , NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SEDE  [...]
 | 150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110009 A. DE P. MEDEIROS E SILVA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 2524
 SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AFUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
 | 3.002,68 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110003 ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
 | 2.907,36 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110004 ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
 | 24.478,68 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110005 ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
 | 07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
 | 24.478,68 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110002 ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
 | 6.691,27 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 19110008 ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 1874
 CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
 | 3.300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 18110016 DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 210
 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
 | 35.325,69 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 18110018 E.L. DOMINGOS
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 1061
 SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIM [...]
 | 19.363,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 18110017 E.L. DOMINGOS
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 1060
 SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIM [...]
 | 25.414,01 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 12110002 J N PESSOA EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 1185
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
 | 2.309,60 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 21100025 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE  [...]
 | 10.590,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 07100004 HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 840
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
 | 34.125,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/11/2024 | EMPENHO: 07100005 HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
 | 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO Nota Fiscal: 839
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
 | 51.946,39 |  |