Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
25/11/2024 |
EMPENHO: 18110025
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBS2A35, VIN [...]
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440,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 18110024
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT MOBI PLACA POW 1106, VI [...]
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180,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 02100009
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ( STRADA PLACA RPE-2E96) E (GOL PLACA OCL-9598) PERTENCENTE Á F [...]
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198,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 04110011
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 E GOL PLACA OCL 9598 PERTENCENTE Á FROTA [...]
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231,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 25110001
07.135.601/0001-50
CREA - CE
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ADITIVO FINANCEIRO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANEXO MARIA FR [...]
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99,64 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 02100008
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS (ONIBUS PLACAS HYI-7678, OSD-7194, OSO-9294) ,( VAN ESCOLAR - PLACAR- PNZ 8980) PER [...]
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444,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 04110010
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OCI 5318, SAT 8F62, SUB9D63, OSI7784 [...]
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1.480,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 18110022
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
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920,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 18110021
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCI 531 [...]
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1.130,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 18110020
29.381.913/0001-87
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSD 719 [...]
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490,00 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 01050003
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
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185,03 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 02090110
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
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1.025,68 |
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25/11/2024 |
EMPENHO: 01040081
00.394.460/0058-87
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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19.578,00 |
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22/11/2024 |
EMPENHO: 22110002
27.097.094/0001-15
LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LED DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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6.335,00 |
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22/11/2024 |
EMPENHO: 01020127
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE E [...]
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60,69 |
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22/11/2024 |
EMPENHO: 22110003
07.135.601/0001-50
CREA - CE
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GERREOFERENCIA URBANO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AMPLIAÇÃO DO LIMITE URBANO D [...]
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99,64 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 14110018
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS [...]
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2.468,28 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 31100007
08.387.831/0001-70
JOSE EDIVAN DA SILVA - ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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4.381,08 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 12110002
21.597.654/0001-14
J N PESSOA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
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2.309,60 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 30090005
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, D [...]
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2.995,23 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 02010208
07.954.571/0038-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO DE ERERE-CE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO PRIMARIA, [...]
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4.832,17 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 01100042
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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182,05 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 02050202
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NOS POSTO DE SAÚDE -PSF DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERC [...]
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68,94 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 07100005
26.732.680/0001-21
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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51.946,39 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 05090017
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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110,01 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 07100004
26.732.680/0001-21
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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34.125,00 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 01030158
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
24,00 |
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21/11/2024 |
EMPENHO: 01110013
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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52,64 |
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20/11/2024 |
EMPENHO: 02010196
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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175,91 |
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20/11/2024 |
EMPENHO: 01020115
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
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64,99 |
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