lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 6473 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
27/05/2024 EMPENHO: 01030157
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
27050014 141,92
27/05/2024 EMPENHO: 01030094
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
27050001 267,14
27/05/2024 EMPENHO: 01030094
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
27050002 265,85
27/05/2024 EMPENHO: 01030093
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. [...]
27050010 857,53
27/05/2024 EMPENHO: 01030092
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES A CASA DE APOIO (CAPITAL) DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
27050011 505,14
27/05/2024 EMPENHO: 04040001
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
27050012 45,76
27/05/2024 EMPENHO: 01030096
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO M [...]
27050003 229,58
27/05/2024 EMPENHO: 01030096
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO M [...]
27050004 392,02
27/05/2024 EMPENHO: 01030095
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESP [...]
27050005 529,34
27/05/2024 EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
27050008 125,25
24/05/2024 EMPENHO: 02050035
00.394.460/0058-87
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
24050001 21.253,00
24/05/2024 EMPENHO: 02010161
00.394.460/0058-87
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO, JUNTO AO MINSTÉRIO DA FAZENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
24050002 1.359,86
23/05/2024 EMPENHO: 21050001
06.001.044/0002-01
J ERIVALDO & CIA LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
NA AQUISIÇÃO DE BISCICLETA DESTINADA A DOAÇÃO JUNTO AO MUNICIPES QUE PARTICIPARAO DO CICLOCESC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE ERERE/CE.
23050004 699,00
23/05/2024 EMPENHO: 23050002
03.616.243/0001-47
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁRE [...]
23050003 3.300,00
23/05/2024 EMPENHO: 23050001
11.822.269/0001-70
S E M A C E
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRATO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERE/CE.
23050001 114,99
23/05/2024 EMPENHO: 23050001
11.822.269/0001-70
S E M A C E
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESA COM SERVIÇO DE EXTRATO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERE/CE.
23050002 114,99
22/05/2024 EMPENHO: 13050004
***.941.733-**
EVERARDO PAULO DE SOUZA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM A SR. FRANCISCO RAILTON COSTA O [...]
22050001 80,00
22/05/2024 EMPENHO: 07050020
***.941.733-**
EVERARDO PAULO DE SOUZA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, COM A SRA. SAFIRA RAFAEL DA SILVA, PAR [...]
22050002 80,00
22/05/2024 EMPENHO: 06050012
***.941.733-**
EVERARDO PAULO DE SOUZA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM A SR. FRANCISCO RAILTON COSTA O [...]
22050003 80,00
22/05/2024 EMPENHO: 01040075
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
22050007 22.961,08
22/05/2024 EMPENHO: 02040052
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
22050008 2.778,41
22/05/2024 EMPENHO: 01040073
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
22050004 7.482,29
22/05/2024 EMPENHO: 15040025
35.747.342/0001-54
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
22050009 146,52
22/05/2024 EMPENHO: 01030144
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
22050010 106,35
22/05/2024 EMPENHO: 01040071
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
22050011 5.515,93
22/05/2024 EMPENHO: 01040072
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
22050012 4.482,64
22/05/2024 EMPENHO: 01020132
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
22050005 491,21
22/05/2024 EMPENHO: 01040074
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
22050006 3.671,84
21/05/2024 EMPENHO: 14050007
***.190.404-**
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA ,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE DDUCAÇÃ [...]
21050001 210,00
21/05/2024 EMPENHO: 03050008
46.346.038/0001-11
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA MARIA DE [...]
21050002 894,00

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