lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17101 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/12/2024 02120022
FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNE [...]
PAGO 400,00
26/12/2024 02120021
VICTORIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE VICTÓRIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNER [...]
PAGO 400,00
26/12/2024 02120020
CAMILA VIDAL DA SILVA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE CAMILA VIDAL DA SILVA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QUE [...]
PAGO 400,00
26/12/2024 02120020
CAMILA VIDAL DA SILVA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE CAMILA VIDAL DA SILVA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QUE [...]
LIQUIDADO 400,00
26/12/2024 02120019
SAMUEL ALMEIDA DE LIMA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE SAMUEL ALMEIDA DE LIMA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QUE [...]
PAGO 400,00
26/12/2024 02090109
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
PAGO 79,82
26/12/2024 02010207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 1.426,73
26/12/2024 02010207
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO SOBRE O INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 1.426,73
26/12/2024 02010006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
PAGO 1.950,68
26/12/2024 01110025
ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUN [...]
PAGO 400,00
26/12/2024 01110024
ANTHONY KAUÃ GOMES VALENTIM
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE ANTHONY KAUÃ GOMES VALENTIM, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO [...]
PAGO 400,00
26/12/2024 01110023
GLORYA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM PREMIAÇÃO A MISS ERERÉ-CE 2023, GLORYA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA, COMO AUTORIZADO NA LEI 259 DE PRIMEIRO DE MARÇO DE 2011, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTUR [...]
PAGO 540,00
26/12/2024 01110021
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL CONFORME MANUAL DO SIM 2024, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ERE [...]
PAGO 2.000,00
26/12/2024 01020135
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 789,41
26/12/2024 01020135
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
LIQUIDADO 789,41
26/12/2024 01020122
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
PAGO 2.745,12
26/12/2024 01020122
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
LIQUIDADO 2.745,12
23/12/2024 23120001
J F D L FREIRE
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOR BOMBA LIGADO A POÇO PROFUNDO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIEN [...]
EMPENHADO 1.740,00
23/12/2024 20120002
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12.055,85
23/12/2024 20120002
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12.055,85
23/12/2024 19120008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SIST [...]
PAGO 13.060,75
23/12/2024 19120008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SIST [...]
LIQUIDADO 13.060,75
23/12/2024 19120006
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONSTANTE [...]
PAGO 7.091,21
23/12/2024 19120006
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONSTANTE [...]
LIQUIDADO 7.091,21
23/12/2024 19120005
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS,PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CON [...]
PAGO 6.307,60
23/12/2024 19120005
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS,PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CON [...]
LIQUIDADO 6.307,60
23/12/2024 17120008
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 8.256,55
23/12/2024 17120008
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.256,55
23/12/2024 17120006
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONS [...]
PAGO 4.438,80
23/12/2024 17120006
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONS [...]
LIQUIDADO 4.438,80
23/12/2024 17120005
KELANE SOARES DA SILVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSO 929 [...]
PAGO 130,00
23/12/2024 16120026
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIR [...]
PAGO 11.408,25
23/12/2024 16120026
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIR [...]
LIQUIDADO 11.408,25
23/12/2024 16120025
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SIST [...]
PAGO 15.750,40
23/12/2024 16120025
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SIST [...]
LIQUIDADO 15.750,40
23/12/2024 16120024
KELANE SOARES DA SILVA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO RETROESCAVDEIRA, VI [...]
PAGO 520,00
23/12/2024 16120023
KELANE SOARES DA SILVA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, VINCU [...]
PAGO 240,00
23/12/2024 16120022
KELANE SOARES DA SILVA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA PLACA P [...]
PAGO 210,00
23/12/2024 16120021
KELANE SOARES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PMW9461, [...]
PAGO 130,00
23/12/2024 16120020
KELANE SOARES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBS3J25 VINC [...]
PAGO 45,00
23/12/2024 16120019
KELANE SOARES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBS3J25, VIN [...]
PAGO 60,00
23/12/2024 16120018
KELANE SOARES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBIPOW 1106, VINCULADO [...]
PAGO 65,00
23/12/2024 16120017
KELANE SOARES DA SILVA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ETIOS PLACA PMG 7259, VINCUL [...]
PAGO 65,00
23/12/2024 16120016
KELANE SOARES DA SILVA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ETIOS PLACA PMG 7259, VINCUL [...]
PAGO 70,00
23/12/2024 16120015
KELANE SOARES DA SILVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
PAGO 660,00
23/12/2024 16120014
KELANE SOARES DA SILVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCI 531 [...]
PAGO 580,00
23/12/2024 13120005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SIST [...]
PAGO 10.769,70
23/12/2024 13120005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SIST [...]
LIQUIDADO 10.769,70
23/12/2024 12120009
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2.674,07
23/12/2024 11120009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIR [...]
PAGO 15.366,55
23/12/2024 11120009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIR [...]
LIQUIDADO 15.366,55
23/12/2024 11120005
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PELA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 5.026,09
23/12/2024 11120004
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONSTANTE [...]
PAGO 6.388,15
23/12/2024 11120003
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 5.603,73
23/12/2024 11120002
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PELA A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO,
PAGO 3.198,32
23/12/2024 10120005
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONST [...]
PAGO 5.861,55
23/12/2024 10120005
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DIÁRIAS PROMOVIDAS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONST [...]
LIQUIDADO 5.861,55
23/12/2024 02120001
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
PAGO 112,13
20/12/2024 20120002
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 12.055,85
20/12/2024 20120001
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 10.213,47

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