lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17101 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/04/2024 01030027
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº977
PAGO 1.365,00
12/04/2024 01030026
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA [...]
PAGO 1.210,00
12/04/2024 01030025
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº975
PAGO 1.365,00
12/04/2024 01030024
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ATIVIDADE, ATRAVES DE MIDIA, JUNTOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICPIO DE ERERÉ/CE, PA [...]
PAGO 1.000,00
12/04/2024 01030023
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
PAGO 750,00
12/04/2024 01030022
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº968
PAGO 6.426,57
12/04/2024 01030020
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
PAGO 750,00
12/04/2024 01030019
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº969
PAGO 12.784,41
12/04/2024 01030018
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº34
PAGO 750,00
12/04/2024 01030017
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº970
PAGO 11.224,81
12/04/2024 01030016
J N PESSOA EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº971
PAGO 13.035,12
12/04/2024 01020068
EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO ARAGÃO Nº 367, ALTO DA BALANÇA, FORTALEZA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICIPES DE ERERE, DE RESPOSABILIDADE DA SEC [...]
PAGO 2.585,00
12/04/2024 01020064
IARLEY EDURADO DA SILVA PAULO
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE ANA IARLEY EDURADO DA SILVA PAULO, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMU [...]
PAGO 200,00
12/04/2024 01020063
ANA MARYBEL ALVES MARTINS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE ANA MARYBEL ALVES MARTINS, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO Q [...]
PAGO 200,00
12/04/2024 01020062
FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNE [...]
PAGO 400,00
12/04/2024 01020061
PEDRO CESAR DE PAIVA LIMA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE PEDRO CESAR DE PAIVA LIMA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO [...]
PAGO 400,00
12/04/2024 01020060
CAMILA VIDAL DA SILVA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE CAMILA VIDAL DA SILVA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QUE [...]
PAGO 400,00
12/04/2024 01020059
FRANCISCO JARDEL PAULO DE SOUZA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE FRANCISCO JARDEL PAULO DE SOUZA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUN [...]
PAGO 400,00
12/04/2024 01020058
FRANCISCO ALBERTO BESSA JUNIOR
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE FRANCISCO ALBERTO BESSA JUNIOR, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNE [...]
PAGO 400,00
12/04/2024 01020056
FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO [...]
PAGO 400,00
12/04/2024 01020055
ISABELLE PAIVA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM PREMIAÇÃO A MISS ERERÉ-CE 2023, ISABELLE PAIVA COMO AUTORIZADO NA LEI 259 DE PRIMEIRO DE MARÇO DE 2011, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
PAGO 540,00
11/04/2024 27030003
E.L. DOMINGOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 3.167,24
11/04/2024 26030004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 22030005
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CUB 1E48,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 22030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SBD8F27 PERTENCENTE A FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRERIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE. NF 3059
PAGO 112,10
11/04/2024 18030013
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD7184,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 18030012
KELANE SOARES DA SILVA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 138.
PAGO 40,00
11/04/2024 15030002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SBD 8F27,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 14030006
E.L. DOMINGOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
LIQUIDADO 7.060,05
11/04/2024 12030008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HWT 5726,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 11040015
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA LORENA PESSOA DE LIMA PARA O INSS, NA [...]
LIQUIDADO 60,00
11/04/2024 11040015
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA LORENA PESSOA DE LIMA PARA O INSS, NA [...]
EMPENHADO 60,00
11/04/2024 11040014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO FIOURINO POU 5876, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANCISCO [...]
EMPENHADO 1.217,76
11/04/2024 11040013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
EMPENHADO 702,60
11/04/2024 11040012
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
EMPENHADO 1.275,60
11/04/2024 11040011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ENCHEDEIRA W130, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ES [...]
EMPENHADO 577,17
11/04/2024 11040010
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S DAS LOCALIDADES: (SEDE DISTRITO DE TOMÉ VIEIRA VILA VARJOTA V [...]
LIQUIDADO 93.130,96
11/04/2024 11040010
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S DAS LOCALIDADES: (SEDE DISTRITO DE TOMÉ VIEIRA VILA VARJOTA V [...]
EMPENHADO 93.130,96
11/04/2024 11040009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
LIQUIDADO 5.227,66
11/04/2024 11040009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 5.227,66
11/04/2024 11040008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 561,66
11/04/2024 11040007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 9.964,10
11/04/2024 11040006
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 2.213,58
11/04/2024 11040005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 20.069,24
11/04/2024 11040004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
LIQUIDADO 13.095,38
11/04/2024 11040004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 13.095,38
11/04/2024 11040003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 7.158,08
11/04/2024 11040002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 4.668,45
11/04/2024 11040001
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE A ENTREGA DE VOUCHER DE VALE GÁS E RECEBIMENTO DE CARTÕE [...]
LIQUIDADO 150,00
11/04/2024 11040001
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REFERENTE A ENTREGA DE VOUCHER DE VALE GÁS E RECEBIMENTO DE CARTÕE [...]
EMPENHADO 150,00
11/04/2024 08040005
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS OCI 5318, VINCULADOS [...]
PAGO 410,00
11/04/2024 08030042
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCM 2784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 06030008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OS0 9294,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 04040004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
PAGO 440,00
11/04/2024 03040008
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCM OSO [...]
PAGO 410,00
11/04/2024 02040027
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCM 278 [...]
PAGO 540,00
11/04/2024 01040020
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OSD 719 [...]
PAGO 690,00
11/04/2024 01040015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD7194,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
PAGO 148,00
11/04/2024 01030134
M2A TECNOLOGIA LTDA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REG [...]
LIQUIDADO 630,00
11/04/2024 01030124
POSTO SAGA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
PAGO 7.863,73

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