lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7340 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/01/2025 - 02:15:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/06/2024 21060004
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA DENILCE LUIZA DE ARAUJO , 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGAS [...]
EMPENHADO 120,00
21/06/2024 21060003
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA MARIA APARECIDA DE ANDRADE, 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGA [...]
LIQUIDADO 120,00
21/06/2024 21060003
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA MARIA APARECIDA DE ANDRADE, 2(DUAS) DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DORGA [...]
EMPENHADO 120,00
21/06/2024 21060002
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS NAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO BATISTA E TOMÉ VIAIRA, NOS DIAS [...]
EMPENHADO 1.600,00
21/06/2024 21060001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS TERR [...]
PAGO 99,64
21/06/2024 21060001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS TERR [...]
LIQUIDADO 99,64
21/06/2024 21060001
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS TERR [...]
EMPENHADO 99,64
21/06/2024 20060006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
PAGO 7.977,09
21/06/2024 20060004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
PAGO 5.920,36
21/06/2024 20060003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
PAGO 5.421,51
21/06/2024 20060002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
PAGO 22.298,37
21/06/2024 18060005
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DAS MULHERES [...]
PAGO 687,42
21/06/2024 10060005
CPC CERTIFICADORA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO AO ENGENHEIRO MUNIPAL (MAECE PESSOA DE OLIVEIRA), E ASSIM [...]
PAGO 143,65
21/06/2024 01030013
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULAOS, AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMAIS E EPIDEMAIS. JUNTO A SECRETARI [...]
PAGO 129,11
21/06/2024 01030013
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULAOS, AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMAIS E EPIDEMAIS. JUNTO A SECRETARI [...]
LIQUIDADO 129,11
21/06/2024 01020132
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
PAGO 136,70
21/06/2024 01020132
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 136,70
20/06/2024 20060019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
EMPENHADO 1.520,00
20/06/2024 20060018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DOS VEICULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES [...]
EMPENHADO 1.170,00
20/06/2024 20060017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PMY 5270 VINC [...]
EMPENHADO 250,00
20/06/2024 20060016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA [...]
EMPENHADO 300,00
20/06/2024 20060015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECR [...]
EMPENHADO 33,00
20/06/2024 20060014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 5.456,78
20/06/2024 20060013
E.L. DOMINGOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
EMPENHADO 7.056,08
20/06/2024 20060012
E.L. DOMINGOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
EMPENHADO 3.005,62
20/06/2024 20060011
EVERARDO PAULO DE SOUZA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO HAYANE PAIVA ACOMPANHANTE DE MENOR PARA PERICIA [...]
LIQUIDADO 60,00
20/06/2024 20060011
EVERARDO PAULO DE SOUZA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO HAYANE PAIVA ACOMPANHANTE DE MENOR PARA PERICIA [...]
EMPENHADO 60,00
20/06/2024 20060010
ANTONIO DOMINGO ALVES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGO ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONTEC [...]
LIQUIDADO 150,00
20/06/2024 20060010
ANTONIO DOMINGO ALVES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGO ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONTEC [...]
EMPENHADO 150,00
20/06/2024 20060009
ANTONIO DOMINGOS ALVES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGOS ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
LIQUIDADO 80,00
20/06/2024 20060009
ANTONIO DOMINGOS ALVES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. ANTONIO DOMINGOS ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
EMPENHADO 80,00
20/06/2024 20060008
EMANUELLE GOMES MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
LIQUIDADO 150,00
20/06/2024 20060008
EMANUELLE GOMES MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E LÍDERES - VAL [...]
EMPENHADO 150,00
20/06/2024 20060007
EMANUELLE GOMES MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONT [...]
LIQUIDADO 300,00
20/06/2024 20060007
EMANUELLE GOMES MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAREVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, O QUAL ACONT [...]
EMPENHADO 300,00
20/06/2024 20060006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 7.977,09
20/06/2024 20060006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
EMPENHADO 7.977,09
20/06/2024 20060005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 4.354,43
20/06/2024 20060005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
EMPENHADO 4.354,43
20/06/2024 20060004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
LIQUIDADO 5.920,36
20/06/2024 20060004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
EMPENHADO 5.920,36
20/06/2024 20060003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 5.421,51
20/06/2024 20060003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
EMPENHADO 5.421,51
20/06/2024 20060002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 22.298,37
20/06/2024 20060002
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
EMPENHADO 22.298,37
20/06/2024 20060001
J N PESSOA EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
EMPENHADO 6.332,92
20/06/2024 19060001
HAYANE PAIVA DA SILVA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª. HAYANE PAIVA DA SILVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA CIDADE DE RUSSAS/CE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, [...]
PAGO 30,00
20/06/2024 03060026
EVERARDO PAULO DE SOUZA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 20 DE JUNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM OS SEGUINTES BENEFICIARIOS A [...]
LIQUIDADO 400,00
20/06/2024 01030142
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
PAGO 169,14
19/06/2024 31050012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
PAGO 24.840,00
19/06/2024 31050008
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
PAGO 22.486,21
19/06/2024 31050003
J N PESSOA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 1058
PAGO 155,88
19/06/2024 21050010
E.L. DOMINGOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO O GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 938
PAGO 5.754,00
19/06/2024 20050007
J N PESSOA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 1049
PAGO 1.466,74
19/06/2024 20050004
J N PESSOA EIRELI
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE E [...]
PAGO 355,83
19/06/2024 20050003
J N PESSOA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 1051
PAGO 69,79
19/06/2024 20050002
J N PESSOA EIRELI
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO A [...]
PAGO 100,60
19/06/2024 20050001
J N PESSOA EIRELI
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
PAGO 323,33
19/06/2024 19060005
J N PESSOA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
EMPENHADO 1.213,25
19/06/2024 19060004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
EMPENHADO 974,10

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